| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 28. 4. 2025 |
Náhradné sklo na zrkadlo + montáž, križovatka ul. Osloboditeľov a ul. Zelená |
258,30 EUR |
Dopravné značenie s.r.o. |
| 28. 4. 2025 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím 01.01.25 - 28.02.2025 |
53,30 EUR |
Medison s.r.o. |
| 28. 4. 2025 |
Toner HP CF283XXL - 3 kusy, Toner HP CF259XXL - 1 kus, Kazeta Epson C5000XXL M Series - 1 kus, Kazet |
216,16 EUR |
PP COMP s.r.o. |
| 28. 4. 2025 |
Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadione v SNV, korčuliarsky výcvik deti z MŠ od 11.03.-14.03.2025 |
200,00 EUR |
Správa telovýchovných zariadení |
| 28. 4. 2025 |
mobil 0903616751-15.03.25-14.04.25 |
2,05 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 28. 4. 2025 |
Vypracovanie PD architektúry a rozpočtu stavby Relaxačno športová zóna Kurty, Potočná Spišský Štvrto |
430,00 EUR |
Michaela Chráščová |
| 28. 4. 2025 |
Stolárske práce - výroba interierového nábytku(nábytok do kancelárie prednostu OcÚ) |
800,00 EUR |
Miroslav Chrášč |
| 28. 4. 2025 |
Čistiace potreby-projekt PUPN3(rukavice nitrilové, Mop, ZMETáK, DOMESTOS, AJAX, handra, krezosan, sa |
95,92 EUR |
MIVA Market s.r.o. |
| 28. 4. 2025 |
OcÚ - kancelárske potreby(xerox. papier, euroobal, stojan, kalkulačka, sponky, popisovač, nožnice, k |
229,43 EUR |
MIVA Market s.r.o. |
| 28. 4. 2025 |
Kancelárska stolička Team čierna s mäkkými kolieskami |
140,00 EUR |
stoličky24.sk s. r. o. |
| 28. 4. 2025 |
Poistné ČOV za obdobie 11.05.25 - 10.11.25 |
276,04 EUR |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
| 28. 4. 2025 |
Úraz.poistenie detí v MŠ 18.5.2025-17.05.2026 |
85,54 EUR |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
| 28. 4. 2025 |
Rezivo - materiál na opravu lavičiek pri rómskych bytovkách |
66,42 EUR |
DREVO-KROV s. r. o. |
| 28. 4. 2025 |
Údržba VO-Výmena svetelných zdrojov v obci Sp. Štvrtok |
1 275,51 EUR |
TEXNET s.r.o. |
| 28. 4. 2025 |
Elektrina OŠK-opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za rok 2024 |
46,81 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 28. 4. 2025 |
Vizualizácia prístrešku nad vchodom do Domu nádeje v Spišskom Štvrtku |
200,00 EUR |
JURMAT s.r.o. |
| 14. 4. 2025 |
Auditorské činnosti - overenie IUZ k 31.12.2024 |
1 300,00 EUR |
Ing. Ján Štelbacký |
| 14. 4. 2025 |
Futbalové ihrisko, opätovné zablombovanie rozvádzača, opravná faktúra k ZFA č. 13/2025 |
-60,00 EUR |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
| 14. 4. 2025 |
Datalan - servisné služby 01-03/2025(Korwin podpora) |
832,86 EUR |
DATALAN, a.s. |
| 14. 4. 2025 |
Za MT 0911232258 08.03.25-07.04.25 |
2,05 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 14. 4. 2025 |
Za mobilné telefóny 08.03.25-07.04.25 |
142,34 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 14. 4. 2025 |
mobil Prečerpávačka 0903276765(hlásenie porúch) 08.03.25-07.04.25 |
5,13 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 14. 4. 2025 |
mobil ČOV 0903263856(hlásenie porúch) 08.03.25-07.04.25 |
5,13 EUR |
Slovak Telekom, a.s. |
| 14. 4. 2025 |
Elektrina OcÚ 03/2025 |
453,35 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
| 14. 4. 2025 |
Za elektr. energiu VO zvyšok 03/2025 |
1 034,85 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Pondelok | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 |
| Streda | |
| 8:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
| Piatok | |
| 8:00 - 11:30 | |